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예산집행 현황

기본경비
회계연도
 2025
회계
 일반회계
조직
 기획재정국 가족복지과
기능
 기타 기타
정책사업
 행정운영경비(가족복지과)
단위사업
 기본경비
사업개요
사업목적
 기본경비
사업기간
 20250101 ~ 20291231
총사업비
 250,032,000
사업규모
 -사무관리비 32,788천원 -공공운영비 4,800천원 -국내여비 24,920천원 -업무추진비 4,200천원
사업내용
 
지원형태
 직접수행
지원조건
 가족복지과
사업위치
 가족복지과
시행주체
 평창군(가족복지과)
추진근거
 사무관리, 공공운영, 국내여비 등
추진경위
 
추진계획
 -사무관리비 32,788천원 -공공운영비 4,800천원 -국내여비 24,920천원 -업무추진비 4,200천원
소요재원
소요재원에 대한 재원별, 예산액, 예산성립후 증 감액 등의 안내
재 원 별 예 산 액 예산성립후 증감액 예산현액
66,708,000 0 66,708,000
국고보조금 0 0 0
지특보조금 0 0 0
기금보조금 0 0 0
특별교부세 0 0 0
시·도비 0 0 0
시·군·구비 66,708,000 0 66,708,000
지방채 0 0 0
월별배정액
월별배정액에 대한 월별 안내
1월 2월 3월 4월 5월 6월
8,876,000 7,676,000 50,156,000 0 0 0
7월 8월 9월 10월 11월 12월
0 0 0 0 0 0
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