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예산집행 현황

여유자금 예치
회계연도
 2025
회계
 평창군통합재정안정화기금(재정안정화계정)
조직
 기획재정국 기획예산과
기능
 일반공공행정 재정ㆍ금융
정책사업
 재무활동(기획예산과)
단위사업
 보전지출
사업개요
사업목적
 
사업기간
 20250101 ~ 20291231
총사업비
 63,384,844,000
사업규모
 
사업내용
 
지원형태
 
지원조건
 
사업위치
 
시행주체
 
추진근거
 
추진경위
 
추진계획
 
소요재원
소요재원에 대한 재원별, 예산액, 예산성립후 증 감액 등의 안내
재 원 별 예 산 액 예산성립후 증감액 예산현액
11,897,136,000 0 11,897,136,000
국고보조금 0 0 0
지특보조금 0 0 0
기금보조금 0 0 0
특별교부세 0 0 0
시·도비 0 0 0
시·군·구비 11,897,136,000 0 11,897,136,000
지방채 0 0 0
월별배정액
월별배정액에 대한 월별 안내
1월 2월 3월 4월 5월 6월
11,897,136,000 0 0 0 0 0
7월 8월 9월 10월 11월 12월
0 0 0 0 0 0
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